» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz  

Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Lynx Добавлено: #1  Чт Окт 21, 2010 13:37:35 Заголовок сообщения: Какими проводками правильно посадить НДС по импортированным товарам, ввезенным из Таможенного Союза? База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=378489#378489
Скажите, какими проводками правильно посадить НДС по импортированным товарам, ввезенным из Таможенного Союза?
Автор: Jenechka Добавлено: #2  Чт Окт 21, 2010 13:55:02 Заголовок сообщения: Lynx
Дт 1420 Кт 3397
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Дт 1420 Кт 3397 начислен НДС
Дт 3397 Кт 1030 оплачен ндс
Добавлено спустя 30 секунд:
http://www.balans.kz/topic18119-60.html?print=yes
Автор: esiphi Добавлено: #3  Чт Окт 21, 2010 14:00:12 Заголовок сообщения: Lynx
Lynx говорит: какими проводками правильно посадить НДС по импортированным товарам, ввезенным из Таможенного Союза?
Предлагаю:
1.Дт 1420-Кт 3130-(ф.328).
2.Дт 3130-Кт 1030-(оплата).
С ув.
Автор: YelenaS Добавлено: #4  Чт Окт 21, 2010 14:05:46 Заголовок сообщения: В какой-то теме предлагалось:
1.ДТ 1420- КТ 1630 НДС начисленный
2. ДТ 1630- КТ 3130 НДС относимый в зачет (в пределах уплаченного), т.к. начисленный идет в зачет только в сумме уплаченного за квартал.
3. ДТ 3130- Кт 1030 НДС уплаченный.
Автор: Елена Т Добавлено: #5  Чт Окт 21, 2010 14:22:02 Заголовок сообщения: esiphi говорит: Предлагаю:
1.Дт 1420-Кт 3130-(ф.328).
2.Дт 3130-Кт 1030-(оплата).
Согласна, так как НДС в зачет т.е. на сч.1420 относится согласно данным по начисленному и оплаченному НДС указанным в заявлении и декларации по косвенным налогам (учитывая правила налогового кодекса пп.12 п.2 ст.256).
Автор: marin Добавлено: #6  Чт Окт 21, 2010 15:18:17 Заголовок сообщения: Дт 1630 - Кт3130 начисленный по заявлению о ввозе
Дт 3130 - Кт 1030 уплаченный по выписке банка
Дт 1420 - Кт 1630 отнесение в зачет уплаченного НДС в пределах начисленного.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
esiphi говорит: Предлагаю:
1.Дт 1420-Кт 3130-(ф.328).
2.Дт 3130-Кт 1030-(оплата).
Не согласна, так как НДС здесь сразу относится в зачет при поступлении товара, а ведь он будет уплачиваться в бюджет скорее всего в начале следующего месяца. И только после уплаты начисленной суммы мы имеем право отнести его в зачет.
Автор: Lynx Добавлено: #7  Чт Окт 21, 2010 17:51:18 Заголовок сообщения: Jenechka, на 3397 какого котрагента вешать?
esiphi, Дт 1420-Кт 3130 - не корректная проводка, по-моему. К тому право на зачет появляется только в момент оплаты. А момент признания обязательства и момент оплаты может быть разным и даже в разных периодах.
YelenaS, marin Дт 1630 - Кт3130 - увеличивать активы и обязательства одновременно?!
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Понятно, что в момент прихода товара на склад появляется обязательство по уплате НДС, которое необходимо признать/отразить.
И это Однозначно КТ3130. А вот что в Дт?!
В момент оплаты это будет Дт3130 Кт1030.
Дт1420 Кт???
Автор: marin Добавлено: #8  Чт Окт 21, 2010 17:58:45 Заголовок сообщения: Lynx говорит: Дт 1630 - Кт3130 - увеличивать активы и обязательства одновременно?!
А когда, например, приходуете товар от поставщика Дт1330 - Кт 3310 разве не увеличиваются активы и обязательства одновременно?
Автор: marin Добавлено: #9  Чт Окт 21, 2010 19:25:11 Заголовок сообщения: Lynx говорит: в момент прихода товара на склад появляется обязательство по уплате НДС, которое необходимо признать/отразить.
И это Однозначно КТ3130. А вот что в Дт?!
Дт 1630 - Кт3130. Счет 1630 здесь, если можно так сказать, вспомогательный, так как начисление и отнесение в зачет происходят в разное время, напрямую в Дт1420 отнести не можем, Вы же сами об этом писали.
Дт 3130 - Кт 1030 оплата - с этим Вы согласны.
Lynx говорит: Дт1420 Кт???
Дт 1420 - Кт 1630 отнесение в зачет уже уплаченного НДС.
В результате начисление и отнесение в зачет происходят не одновременно, а так как положено.
Если начислена и уплачена одна и та же сумма, счет 1630 закрывается и больше не смущает.
Если Вы оплатили больше, чем начислили, счет 1630 у Вас тоже закроется, а сумму переплаты будете учитывать на счетах налоговых активов, чтобы она не висела "красным" на 3130.
Если Вы уплатили сумму меньшую, чем начислено, то на счет 1420 попадает только уплаченная сумма и идет в зачет, а разница остается на Дт счета 1630 и Кт 3130 до момента, пока не заплатим.
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
Jenechka говорит: Дт 1420 Кт 3397 начислен НДС
Дт 3397 Кт 1030 оплачен ндс
Lynx говорит: на 3397 какого котрагента вешать?
Эти проводки используются для отражения взаиморасчетов с бюджетом по таможенным налогам и платежам при импорте из прочих стран (не из стран Таможенного Союза).
Здесь уже НДС, указанный в таможенной декларации, сразу берется в зачет.
Лично у меня контрагент - "Налоговое Управление",
основание - "таможенные платежи".
Автор: Lynx Добавлено: #10  Пт Окт 22, 2010 12:04:38 Заголовок сообщения: marin говорит: Lynx говорит: Дт 1630 - Кт3130 - увеличивать активы и обязательства одновременно?!
А когда, например, приходуете товар от поставщика Дт1330 - Кт 3310 разве не увеличиваются активы и обязательства одновременно?
Как раз-таки здесь все понятно. Товары-это активы. Мы должны за них заплатить-признаем обязательства.
А начисленный НДС как-то сложно отнести к активам, мне кажется...
Автор: marin Добавлено: #11  Пт Окт 22, 2010 12:15:42 Заголовок сообщения: Lynx говорит: Товары-это активы. Мы должны за них заплатить-признаем обязательства.
Аналогично мы должны заплатить НДС - признаем обязательство
мы имеем право взять в будущем эту сумму в зачет - это актив.
Автор: zdorro Добавлено: #12  Вс Окт 24, 2010 11:41:38 Заголовок сообщения: Из материалов семинара по 1С.
«Поступление товаров, работ, услуг», вид операции «Импорт»
Дт 13ХХ Кт 3310
Принятие к учету импортированного товара
«Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов»
Дт 1630 Кт 3130
Расчет НДС по импортируемым товарам, печатная форма, выгрузка в XML
«Платежное поручение исходящее»
Дт 3130 Кт 1030
Оплата НДС по КБК 105109 (РФ), 105110 (РБ)
«Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС»
Дт 1420 Кт 1630
Принятие к зачету, уплаченного в бюджет НДС по импорту ТС
Принятие к учету импортированного товара в 1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана регистрируется документом «Поступление товаров, работ, услуг» (меню Поступление) с видом операции «Импорт».
Предприятие-импортер товаров с территории Таможенного союза осуществляет начисление косвенных налогов по импорту. Для расчета НДС по этой операции применяется документ «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» (новый документ конфигурации):
Начисленный НДС учитывается на обособленных элементах справочника "Налоги". Вид налога НДС (с соответствующим КБК 105109 или 105110) указывается непосредственно в документе «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов».
Заявление на ввоз товаров может быть введено на основании приходной накладной, в этом случае большинство его данных будет заполнено и рассчитано автоматически.
При проведении документа формируются корреспонденции по начислению предоплата на ручную работу НДС.
Перечисление НДС в бюджет производится стандартным образом с помощью документа «Платежное поручение»
После уплаты в бюджет НДС может быть принят к зачету. Операция отражается в системе с помощью документа «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам, в целях НДС» в периоде уплаты налога.
Транзитный счет, корреспондирующий со счетами учета НДС указывается непосредственно в документе «Заявление о ввозе товаров» и может быть выбран в соответствии с учетной политикой предприятия. Например, в качестве такого транзитного счета может выступать счет 1630 «Прочие краткосрочные активы».
Автор: Лайм Добавлено: #14  Ср Ноя 03, 2010 12:08:07 Заголовок сообщения: а если я оплачиваю НДС из кассы
Дт. 1420 - Кт. 3310 провожу через услуги стор. организаций
Дт. 1251 - Кт. 1010 выдача в подотчет
Дт. 3310 - Кт. 1251 авансовый отчет.
Помогите пожалуйста, где и как можно задействовать счет 3397, при оплате НДС
Автор: Лайм Добавлено: #15  Ср Ноя 03, 2010 15:18:52 Заголовок сообщения: Лайм говорит: Дт. 1420 - Кт. 3310 провожу через услуги стор. организаций
Дт. 1251 - Кт. 1010 выдача в подотчет
Дт. 3310 - Кт. 1251 авансовый отчет.
Помогите пожалуйста, где и как можно задействовать счет 3397, при оплате НДС
Автор: АННА Добавлено: #16  Ср Ноя 03, 2010 19:31:27 Заголовок сообщения: Лайм
Вы уверены, что спрашиваете про ТС? И в какой программе работаете?
Добавлено спустя 20 минут 58 секунд:
Если в 1С - 7.7, у вас будут след. проводки:
по "Поступление ТМЦ (импорт)"
Дт 1330 Кт 3310 - поступление товара на склад;
Дт 3310 Кт 1610 - зачет аванса, если была предоплата поставщику;
Дт 1630 Кт 3130 - начислен НДС.
по оплате НДС наличными:
Лайм говорит: Дт. 1251 - Кт. 1010 выдача в подотчет
Дт 3130 Кт 1251 оплата НДС (в авансовом отчете);
ну и последнее "принятие НДС в ТС к зачету):
в "Операциях введенных вручную" делаете запись
Дт 1420 Кт 1630
И счет 3397 при ТС не применяется.
И обязательно заполняйте все "Субконто".
Автор: Змея Добавлено: #17  Чт Ноя 04, 2010 12:12:19 Заголовок сообщения: в 8-ке при проведении 328 формы проводки Д 3130 - К 1630
Автор: Змея Добавлено: #18  Пн Ноя 08, 2010 17:35:53 Заголовок сообщения: втупила, как поставите счета так и проведет!
Автор: Олеся Добавлено: #19  Ср Май 18, 2011 10:31:29 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста, делаю проводки при поступлении товара импорт в рамках таможенного союза:
Дт 1630 - Кт3130 начисленный ндс по заявлению о ввозе
Дт 3130 - Кт 1030 уплаченный ндс по выписке банка
Дт 1420 - Кт 1630 отнесение в зачет уплаченного НДС в пределах начисленного (делаю через операцию), в результате на счете 1420 зависают эти суммы, ни как не закрываются,что я сделала не так?
Автор: Li_Epa Добавлено: #20  Ср Май 18, 2011 10:45:42 Заголовок сообщения: Если делать проводку Дт 1420 Кт 1630 через "операции вручную", то счет 1420 при закрытии НДС не закроется, нужно также сделать сразу проводку в этой же операции Дт 3130 Кт 1420.
Я отношу в зачет НДС по ТС в 8-ке через документ "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС", и тогда при закрытии НДС за квартал НДС со счета 1420 закрывается.
Автор: Олеся Добавлено: #21  Ср Май 18, 2011 11:10:04 Заголовок сообщения: Li_Epa говорит: Если делать проводку Дт 1420 Кт 1630 через "операции вручную", то счет 1420 при закрытии НДС не закроется, нужно также сделать сразу проводку в этой же операции Дт 3130 Кт 1420.
Я отношу в зачет НДС по ТС в 8-ке через документ "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС", и тогда при закрытии НДС за квартал НДС со счета 1420 закрывается.
а контрагента указывать НУ?
Автор: АННА Добавлено: #22  Ср Май 18, 2011 11:29:40 Заголовок сообщения: Олеся, в какой базе вы работаете?
Автор: Олеся Добавлено: #23  Ср Май 18, 2011 11:33:53 Заголовок сообщения: в 8-ке, если сделать операцию 3130-1420, сумма по 3130 задваивается
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
по Дт 3130 есть же проводки 3130-1030
Автор: АННА Добавлено: #24  Ср Май 18, 2011 11:36:27 Заголовок сообщения: Я так понимаю 328 вы уже заполнили, тогда правой кнопкой мышки нажимаете и выбираете "на основании" - Регистрац. операц....", а там уже на страничке "Счета учата" - 1630 и все.
Автор: Олеся Добавлено: #25  Ср Май 18, 2011 11:47:52 Заголовок сообщения: вроде получается, вот только, как быть в заявлении я ставлю НДС на товары ТС, а в Регист.опер. выдает НДС, делать кооректировку операцией?
Автор: АННА Добавлено: #26  Ср Май 18, 2011 11:49:33 Заголовок сообщения: Где именно, не поняла, графу?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
И еще, чтоб у вас 300.00.017II заполнялась в последствии - в графе "Вид поступления" - обязательно выбырайте (создайте, например - Импорт РФ) со ссылкой на эту строку.
Автор: Олеся Добавлено: #27  Ср Май 18, 2011 11:56:37 Заголовок сообщения: а еще сумма НДС садится по Кт контрагента
Автор: АННА Добавлено: #28  Ср Май 18, 2011 12:10:13 Заголовок сообщения: 1. Приход-импорт - там вы должны в "Цены и валюты" убрать "Учитывать НДС"
2. Доп.расходы - если есть (тоже вводить "на основании")
3. 328 - там в "Счетах учета" - 1630
4. Регистрация проч.... - АННА говорит: Регистрац. операц....", а там уже на страничке "Счета учата" - 1630
Автор: Олеся Добавлено: #29  Ср Май 18, 2011 12:30:50 Заголовок сообщения: через регистрац.проч. получается только начисленная сумма отражается, а не по факту оплаченная?
Автор: АННА Добавлено: #30  Ср Май 18, 2011 12:31:52 Заголовок сообщения: Да, вообще-то эту операцию делают после оплаты НДС по ТС.
Автор: Олеся Добавлено: #31  Ср Май 18, 2011 12:43:42 Заголовок сообщения: у меня оплата по НДС чуть больше чем по заявлению
Автор: АННА Добавлено: #32  Ср Май 18, 2011 12:45:27 Заголовок сообщения: Тогда остаток у вас должен остаться по счету 1420 НДС по ТС, а 1630 полностью закрыться.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Или вы тиыны имеете ввиду, я просто их округляю вручную в 328 и в Регист., после того как в СОНО перекину 328.
Автор: Олеся Добавлено: #33  Ср Май 18, 2011 12:51:02 Заголовок сообщения: нет не тиыны, тысячи
Автор: Олеся Добавлено: #34  Ср Май 18, 2011 14:29:39 Заголовок сообщения: АННА, а вы заполняете с/ф входящая в регистац.проч.?
Автор: АННА Добавлено: #35  Ср Май 18, 2011 14:53:08 Заголовок сообщения: Нет
Автор: Елена Т Добавлено: #36  Ср Май 18, 2011 14:56:03 Заголовок сообщения: АННА говорит: Нет
Так как если заполнять, то попадает в реестр счетов-фактур 300.08 при формировании в 1с.
Я пишу в документе поступления в комментариях данные счет-фактуры.
Автор: Олеся Добавлено: #37  Ср Май 18, 2011 15:08:29 Заголовок сообщения: можно ли в регистрац.проч. сделать разноску - ндс на товары ТС, а не НДС, для удобсва контроля?
Автор: АННА Добавлено: #38  Ср Май 18, 2011 15:17:45 Заголовок сообщения: Олеся говорит:
Процитировать
Сообщение 37 Новое сообщениеСр Май 18, 2011 16:08:29 Позвать специалиста В закладку ВКонтакте Поделиться ссылкой с друзьями Ответить с цитатой Сообщить модератору(ам)
можно ли в регистрац.проч. сделать разноску - ндс на товары ТС, а не НДС, для удобсва контроля?
Эта форма просто закрывает 1630, не надо ничего придумывать, контроль через - Анализ счета 1420, там у вас и будут все НДС собираться: 1600(1630) - ТС, 3300(3310) - товар РК и если импорт с др. стран - 3397.
Автор: Олеся Добавлено: #39  Ср Май 18, 2011 15:19:42 Заголовок сообщения: Спасибо большое!
Автор: Ремарк Добавлено: #40  Пт Июл 22, 2011 14:05:44 Заголовок сообщения: Простите,а в зачет НДС по импорту все-таки принимать по дате уплаты НДС или по дате штампа НК на заявлении 328?
Спасибо
Автор: Поликсени Добавлено: #41  Пт Июл 22, 2011 14:06:56 Заголовок сообщения: Ремарк говорит: по дате штампа НК на заявлении 328
да
Автор: Ремарк Добавлено: #42  Пт Июл 22, 2011 14:19:36 Заголовок сообщения: Пападос... :(
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
С проводками по начисленным уплаченным суммам НДС по импорту вроде понятно,а вот как корректировать саму сумму НДС при оприходовании импорта.Ведь в 1С она считается по другим курсам нежели при составлении заявления на ввоз.Куда разницу то девать.Прямо в 1С корретировать?
Спасибо
Автор: Поликсени Добавлено: #43  Пт Июл 22, 2011 14:29:29 Заголовок сообщения: Ремарк, вопрос не по теме, накажут вас.
Заведите новую тему.
Автор: Ремарк Добавлено: #44  Пт Июл 22, 2011 14:59:52 Заголовок сообщения: Ну как не по теме?
Тема:Какими проводками правильно посадить НДС по импортированным товарам, ввезенным из Таможенного Союза?
Ведь проводкой Дт1630-Кт3130 1С начисляется сумма НДС рассчитанная по курсам для оприходования товара,а в заявлении 328 по дате перехода границы или принятия на учет.Эти даты не всегда совпадают.И соответственно суммы отличаются.Отсюда вопрос -как правильно посадить сумму НДС по импортированным товарам ТС и куда девать эту разницу? Помоему вполне в рамках обсуждаемого вопроса и проводок... :oops:
Разве нет? :oops:
Автор: Трудоголик2 Добавлено: #45  Пт Июл 22, 2011 15:02:51 Заголовок сообщения: Ремарк говорит: по дате штампа НК на заявлении 328?
По дате штампа НК
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
посмотрите здесь http://balans.kz/viewtopic.php?t=38066&highlight=
Автор: Nataliya2984 Добавлено: #46  Пн Окт 24, 2011 14:21:27 Заголовок сообщения: Вот я что-то не пойму, у меня при закрытии периода,1420 и 3130 криво закрываются. Вроде все проводки правильные.
1) Дт 1630 Кт 3130 при оприходовании товара по импорту
2) Дт 3130 Кт 1030 при оплате НДС
3) Дт 1420 Кт 1630 отнесение в зачет НДС
Пока период не закрыт, 1420 сумма НДС в зачете по Дт, 3130 закрыт
Как только делаю закрытие периода, то 1С 7.7. делает такую проводку:
Дт 3130 Кт 1420, соответсвенно по сч3130 красным, по 1420 - 0
Может вручную период закрыть, чтоб не трогал НДС по ТС?
Li_Epa говорит: Если делать проводку Дт 1420 Кт 1630 через "операции вручную", то счет 1420 при закрытии НДС не закроется, нужно также сделать сразу проводку в этой же операции Дт 3130 Кт 1420.
Так тоже делала, картина не изменилась.
Автор: Трудоголик2 Добавлено: #47  Пн Окт 24, 2011 14:31:46 Заголовок сообщения: Nataliya2984 говорит: Может вручную период закрыть, чтоб не трогал НДС по ТС?
Я так и сделала. Потому что тоже закрывалось криво.
Автор: alyoshka Добавлено: #48  Пт Ноя 18, 2011 16:34:59 Заголовок сообщения: marin говорит: Если Вы оплатили больше, чем начислили, счет 1630 у Вас тоже закроется, а сумму переплаты будете учитывать на счетах налоговых активов, чтобы она не висела "красным" на 3130.
Добрый вечер! Такая ситуация: оплатили НДС по импорту больше, чем в заявлении. Оплатили 380000, начисленно по заявлению 368000. Получается переплата 12000, эта переплата зависла на счете 1630. Также эта переплата, но в двойном размере(120002=24000) зависла на счете 3130. Остаток на сч.3130 не идет с остатком на лицевом счете в КН, на эту сумму, т.е. на 24000. Почему так? Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, помогите пожалуйста.
Автор: Трудоголик2 Добавлено: #49  Пт Ноя 18, 2011 16:44:46 Заголовок сообщения: alyoshka говорит: эта переплата зависла на счете 1630.
На счет 1630 не должно так быть, потому как при заполнении зявления программа делает проводку
Дт 1630 Кт 3130. Значит в программе вы не верно заполнили заявление. Когда сделали оплату, программа должна была сделать проводку Дт 3130 Кт 1030 и Дт 1420 Кт 1630. Посмотрите проводки по данным операциям.
Автор: alyoshka Добавлено: #50  Пн Ноя 21, 2011 09:51:57 Заголовок сообщения: Трудоголик2 говорит: Посмотрите проводки по данным операциям.
Посмотрела свои проводки. Все так как Вы говорите: Трудоголик2 говорит: при заполнении зявления программа делает проводку
Дт 1630 Кт 3130
Трудоголик2 говорит: Когда сделали оплату, программа должна была сделать проводку Дт 3130 Кт 1030 и Дт 1420 Кт 1630.
1630 3130 368000
3130 1030 380000
1420 1630 380000
Все равно получается: На счете 1630 переплата 12000. На счете 3130 120002=24000 переплата.
Уважаемые профи, помогите, пожалуйста, в моей проблеме.
Автор: С. Ромазанов Добавлено: #51  Пн Ноя 21, 2011 10:09:16 Заголовок сообщения: alyoshka говорит: 1630 3130 368000
3130 1030 380000
1420 1630 380000
Не совсем правильно
1630 3130 = 368000 - Заявление
3130 1030 = 380000 - Платежное поручение
1420 1630 = 368000 - п. 2 ст. 276-16
3130 1420 = 368000 - Зачет НДС
Остается по Дт 1630 сумма 12000 и по Кт 3130 сумма -12000.
Автор: Роза Добавлено: #52  Пн Ноя 21, 2011 10:26:49 Заголовок сообщения: alyoshka говорит: На счете 1630 переплата 12000
а куда ей деться если дт 1630 - 368000, а Кт 1630 - 380000 вот разница и висит 12000 (переплата)
вот здесь посмотрите
http://balans.kz/viewtopic.php?t=31952&highlight=
и обратите особое внимание на даты и время
Автор: alyoshka Добавлено: #53  Пн Ноя 21, 2011 10:31:49 Заголовок сообщения: С. Ромазанов, у меня эти проводки автоматом программа делает. Придется вручную исправлять?
Автор: С. Ромазанов Добавлено: #54  Пн Ноя 21, 2011 10:32:27 Заголовок сообщения: alyoshka говорит: Придется вручную исправлять?
Исправляйте.
Автор: alyoshka Добавлено: #55  Пн Ноя 21, 2011 10:33:11 Заголовок сообщения: Роза говорит: а куда ей деться если дт 1630 - 368000, а Кт 1630 - 380000 вот разница и висит 12000 (переплата)
Здесь я согласна с переплатой. Но почему на счете 3130 переплата 24000?
Автор: Роза Добавлено: #56  Пн Ноя 21, 2011 10:40:06 Заголовок сообщения: alyoshka говорит: почему на счете 3130 переплата 24000?
С. Ромазанов говорит: 1630 3130 = 368000 - Заявление
С. Ромазанов говорит: 3130 1030 = 380000 - Платежное поручение
С. Ромазанов говорит: 3130 1420 = 368000 - Зачет НДС
в зачет же возьмется только 368000, поэтому 3130 преплата 12000
почему 24000 смотрите пост 51 С. Ромазанов, вам все подробно расписал
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
alyoshka говорит: Придется вручную исправлять?
зачем вручную в посту 52 вам ссылка дана, там про нерезидентов, но принцып тот же.
Автор: Loga Добавлено: #57  Пн Ноя 21, 2011 10:48:46 Заголовок сообщения: alyoshka, попробуйте перепровести все документы последовательно по этой операции.Вам советовали Роза говорит: обратите особое внимание на даты и время,
при перепроведении с соблюдением последовательности у вас все должно стать на место.
Автор: alyoshka Добавлено: #58  Пн Ноя 21, 2011 11:52:22 Заголовок сообщения: Огромное Вам спасибо!
Получается что на счете 1630 не должно быть остатка? А на счете 3130 переплата будет 12000?
Дело в том, что эта ситуация образовалась в конце 2010 года в 1с7. С 01.01.2011г. перешли на
1С8. В 2010 году пока ничего не могу исправить и перепровести, т.к. сданы все отчеты, боюсь, что все перекосит. Отстатки по этим счетам хочу откорректировать в 2011г.
Автор: Loga Добавлено: #59  Пн Ноя 21, 2011 12:04:37 Заголовок сообщения: Вы абсолютно правы, корректируйте текущей датой. Документом "закрытие Дт/Кт задолженности".
Автор: alyoshka Добавлено: #60  Пн Ноя 21, 2011 14:39:00 Заголовок сообщения: С. Ромазанов, Роза, а также Loga и Трудоголик2 спасибо Вам большущее за помощь и терпение. Все закрылось, все красиво! :Rose:
Автор: гульмира Добавлено: #61  Вт Янв 17, 2012 13:18:12 Заголовок сообщения: С. Ромазанов, провела у себя в 1С 7,7 так как Вы написали:
1630 3130 = 368000 - Заявление
3130 1030 = 380000 - Платежное поручение
1420 1630 = 368000 - п. 2 ст. 276-16
3130 1420 = 368000 - Зачет НДС
Теперь на 3130- после закрытия периода, сальдо висит красным.
Последние 2 проводки провела бухсправкой. Не могу разобраться. А если последнюю проводку дать с минусом?
Автор: esiphi Добавлено: #62  Вт Янв 17, 2012 13:32:12 Заголовок сообщения: гульмира,
гульмира говорит: Теперь на 3130- после закрытия периода, сальдо висит красным.
Предлагаю:
гульмира говорит: 3130 1420 = 368000 - Зачет НДС
Исключить.
С Ув.
Автор: елена аркадия Добавлено: #63  Чт Янв 19, 2012 22:48:52 Заголовок сообщения: Уважаемые спецы! Помогите разобраться - ИП, общеустановл, не плательщик НДС, при импорте товара из РФ и уплате его (все как положено), имею ли я право отнести сумму уплоченного НДС вручную на себестоимость товара? Ведь если бы мы были плательщиками НДС - тут все понятно, НДС идет в зачет, но у нас другая ситуация! Возник спор с руководством о размере себестоимости импортного товара. И какие проводки делать в этом случае?
Автор: vfhf Добавлено: #64  Чт Янв 19, 2012 22:50:47 Заголовок сообщения: Да в стоимость товара.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
А проводки м быть такие ДТ товар Кредит обязательства перед НУ по НДС при импорте?
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Вернее так Дт1630 Кт 3397 - начислено обязательство, Дт3397 Кт 1030 - уплачен НДС, Дт 1330 Кт 1630.
Автор: елена аркадия Добавлено: #65  Чт Янв 19, 2012 23:13:14 Заголовок сообщения: Спасибо, я так и предполагала, но хотелось посоветоваться и убедиться! Жму спасибку
Автор: Ника11 Добавлено: #66  Пт Янв 20, 2012 11:13:40 Заголовок сообщения: гульмира говорит: 3130 1420 = 368000 - Зачет НДС
проводить не надо вручную, при закрытии периода, эту проводку даст программа автоматом.
У Вас сейчас думаю задвоение.
С ув.
Автор: Песенка Добавлено: #67  Пт Фев 24, 2012 12:16:23 Заголовок сообщения: Здравствуйте! Помогите пожалуйста! На работу вышла в ноябре после 8 летнего перерыва,запуталась совсем. 1С - 7 версия, с ней познакомилась тоже в ноябре.Прежний бухгалтер закрытие периода по кварталам не делала, да и операции не все проводила, поэтому подсмотреть негде.Правильно ли я делаю проводки?
С1 Кт 3130 - 5 900 000 - на начало года
1630 3130 - 35 200 000 - начислено за 2011г.
3130 1030 - 30 700 000 - оплата за 2011г.
3130 1030 - 5 900 000 - оплата за 2010г.
1420 1630 - 30 700 000 - НДС в зачет ст. 276-16 п.2 (проводку программа не делает, поэтому делаю вручную)
В результате остается
С2 Дт 1630 4 500 000
С2 Кт 3130 4 500 000
С2 Дт 1420 30 700 000
После чего буду вручную делать следующие проводки ( или программа их сама сделает при закрытии периода?)
1420 1630 4 500 000
7211 1420 35 200 000
Автор: Песенка Добавлено: #68  Ср Фев 29, 2012 10:12:31 Заголовок сообщения: Люди добрые, ну отзовитесь кто-нибудь!!!
Автор: Трудоголик2 Добавлено: #69  Чт Мар 01, 2012 13:28:27 Заголовок сообщения: Песенка говорит: 7211 1420 35 200 000
У вас есть НДС не идущий в зачет?
Песенка говорит: 1420 1630 - 30 700 000 - НДС в зачет ст. 276-16 п.2 (проводку программа не делает, поэтому делаю вручную)
Есть такая проводка в заполнении банковских выписок. Кнопочка "принять НДС к зачету"
Автор: Песенка Добавлено: #70  Сб Мар 03, 2012 08:47:33 Заголовок сообщения: Трудоголик2 говорит: У вас есть НДС не идущий в зачет?
Нет, у меня нет такого НДС. Я не корректно сформулировала свой вопрос.
Дело в том - я не знаю куда деть сальдо счета 1420 на конец периода :oops:
Трудоголик2 говорит: Есть такая проводка в заполнении банковских выписок. Кнопочка "принять НДС к зачету"
У меня эта кнопочка не работает
Автор: VFrol Добавлено: #71  Сб Мар 03, 2012 10:44:26 Заголовок сообщения: Песенка говорит: У меня эта кнопочка не работает
Рано утром в субботу, она не будет работать. Надо нажимать ее в тот день, когда Вы перечисляете НДС за товары из стран ТС.
Т.е. в выписке должна быть строка Дт3130 Кт 1030.
Автор: Песенка Добавлено: #72  Сб Мар 03, 2012 10:53:17 Заголовок сообщения: VFrol говорит: Рано утром в субботу, она не будет работать
к сожалению, в любое другое время тоже не работает, не могу дозваться специалиста по настройке 1-С
VFrol говорит: Т.е. в выписке должна быть строка Дт3130 Кт 1030.
Такая проводка и есть
Автор: VFrol Добавлено: #73  Сб Мар 03, 2012 11:25:32 Заголовок сообщения: Песенка, А аналитика у счета 3130,в Вашей выписке, должна быть "НДС, импорт из Российской Федерации"(это налог), а вид у этого налога должен быть "Импорт из стран ТС".
Автор: Песенка Добавлено: #74  Сб Мар 03, 2012 12:27:40 Заголовок сообщения: VFrol, да, так и есть
Автор: VFrol Добавлено: #75  Сб Мар 03, 2012 14:25:24 Заголовок сообщения: Песенка, Это очень печально.Должно работать.
Вы можете использовать ручную операцию Дт 1420 Кт 1630, это то же выход, но при случае загрузите 1С- ника этой проблемой с выпиской.
А я еще по позже проверю 1С7.7
Автор: Elis Добавлено: #76  Сб Мар 03, 2012 14:49:36 Заголовок сообщения: VFrol говорит: Песенка говорит: говорит: У меня эта кнопочка не работает
Рано утром в субботу, она не будет работать.
Не поняла, это как? Кнопочки в бухгалтерской программе работают в зависимости от дней недели и рабочего времени? Или это была такая шутка юмора?
Автор: Песенка Добавлено: #77  Сб Мар 03, 2012 15:01:46 Заголовок сообщения: VFrol говорит: Вы можете использовать ручную операцию Дт 1420 Кт 1630
я писала в своем первом посте, я так и делаю. Беда в том что я не могу понять куда деть сальдо по счету 1420 :cry:
Автор: VFrol Добавлено: #78  Сб Мар 03, 2012 17:57:54 Заголовок сообщения: Песенка, Вот я и вернулся.
Elis, Это конечно же шутка.
Песенка, Полная картина по НДС :
Дт1630 Кт 3130 - Заявление
Дт3130 Кт 1030 - Оплатили НДС - Выписка
Дт1420 Кт 1630 - Взяли в зачет НДС (Который оплатили) и закрыли Сч.1630
Пришел конец квартала, провели документ закрытие месяца с флагом "зачет НДС"
Смотрим проводки и о чудо!
Дт 3130 Кт 1420
Закрылся 1420 пора платить НДС за квартал, не закрылся 1420 значит закрылся 3130 - в этом квартале "Родина" Вам должна.
Автор: Песенка Добавлено: #79  Сб Мар 03, 2012 18:26:08 Заголовок сообщения: VFrol, очень благодарна Вам за ответы, но я наверное непутевая ученица.
Посмотрите пожалуйста суммы в моих проводках.
Фактически на 01.01.2012 года мы должны в бюджет НДС 4 500 00 тенге. Эта сумма и висит на счете 3130.
А как же тогда закроется сумма - 35 200 000 на счете 1420?
Может дело в том что я не сделала ещё закрытие периода ( списание товаров ещё не закончили)
Если закрыть период всё встанет на свои места?
Автор: VFrol Добавлено: #80  Сб Мар 03, 2012 18:35:31 Заголовок сообщения: Песенка, Это в январе 2012 все происходит?
Автор: Песенка Добавлено: #81  Сб Мар 03, 2012 18:36:45 Заголовок сообщения: Нет. это суммы за 2011год
Автор: VFrol Добавлено: #82  Сб Мар 03, 2012 18:50:35 Заголовок сообщения: VFrol говорит: Дт1630 Кт 3130 - Заявление
Дт3130 Кт 1030 - Оплатили НДС - Выписка
Дт1420 Кт 1630 - Взяли в зачет НДС (Который оплатили) и закрыли Сч.1630
Вот теперь с суммами :
Песенка говорит: 1630 3130 - 35 200 000 - начислено за 2011г.
Это начислено за импорт из стран ТС. Песенка говорит: 3130 1030 - 30 700 000 - оплата за 2011г.
Это по видимому часть оплаты за этот импорт (недоплачено 4 500 000). Вот с этой суммой надо разобраться.
И не надо путать НДС по импорту и НДС от Вашей деятельности (5 900 000).
Автор: Песенка Добавлено: #83  Сб Мар 03, 2012 19:00:48 Заголовок сообщения: А как же счет 1420 закрыть?
Автор: Алекс Мневис Добавлено: #84  Вт Мар 13, 2012 19:57:12 Заголовок сообщения: С. Ромазанов говорит: 1630 3130 = 368000 - Заявление
3130 1030 = 380000 - Платежное поручение
1420 1630 = 368000 - п. 2 ст. 276-16
3130 1420 = 368000 - Зачет НДС
Остается по Дт 1630 сумма 12000 и по Кт 3130 сумма -12000.
Что-то я не пойму как по Дт 1630 остается сумма 12000, если в Дт 1630 поступило 368000, и с Кт ушло 368000?
Добавлено спустя 47 минут 43 секунды:
Что-то видать сегодня не мой день, никак не пойму сути предлагаемых проводок по отражению НДС по импортированным товарам, ввезенным из Таможенного Союза. До этого делали проводки через 3310 "Налоговый Департамент", в данный момент поставили задачу по иному порядку раскрытия НДС на импорт, мне как-то более понятны проводки следующего плана:
Дт 1630 - Кт 1030 - уплата НДС на импорт
Дт 1420 - Кт 1630 - отнесен НДС в зачет (п.2 ст. 276-16 - Цитата: в зачет подлежит сумма налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, уплаченного в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан, в пределах исчисленных и (или) начисленных )
Дт 3130 - Кт 1420 - закрытие зачетного НДС
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Чувствую что-то не так - здесь в примере больше оплатили и зависает переплата, но в случае если начислили больше, а оплатили меньше - хотя в таком случае заявление не будет принято насколько я понимаю...
Автор: Вечность Добавлено: #85  Чт Мар 15, 2012 19:25:10 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста, проводки при поступлении товара импорт в рамках таможенного союза НДС не идущий в заче.
Автор: Трудоголик2 Добавлено: #86  Пт Мар 16, 2012 12:25:55 Заголовок сообщения: Вечность, предлагаю
Дт 1630 Кт 3130 начислен НДС
Дт 3130 Кт уплачен НДС
Дт 1330(1310) Кт 1630
Автор: Вечность Добавлено: #87  Пт Мар 16, 2012 12:37:41 Заголовок сообщения: По банку понятно оплата, начисление делается по ГТД по импорту или же поступлением ТМЦ, Мне не понятно с 1630-3130 и 1330-1630.
Автор: елена аркадия Добавлено: #88  Пт Мар 16, 2012 13:30:51 Заголовок сообщения: В случае, если вы не плательщики НДС, то ндс уплаченный вами при импорте, ложится на себестоимость товара, отсюда вам и проводка 1330-1630.
Автор: Трудоголик2 Добавлено: #89  Пт Мар 16, 2012 13:37:39 Заголовок сообщения: Вечность, проводка Дт 1630 Кт 3130 -это начисление НДС. Когда вам налоговая подтвердит это начисление, если вы не плательщики НДС или по какой-то причине у вас НДС не идет в зачет, то
елена аркадия говорит: ндс уплаченный вами при импорте, ложится на себестоимость товара,
поэтому я вам и даю проводку
Дт 1330 Кт 1630.
Автор: Песенка Добавлено: #90  Сб Мар 24, 2012 19:17:50 Заголовок сообщения: VFrol говорит: Песенка, Вот я и вернулся.
Elis, Это конечно же шутка.
Песенка, Полная картина по НДС :
Дт1630 Кт 3130 - Заявление
Дт3130 Кт 1030 - Оплатили НДС - Выписка
Дт1420 Кт 1630 - Взяли в зачет НДС (Который оплатили) и закрыли Сч.1630
Пришел конец квартала, провели документ закрытие месяца с флагом "зачет НДС"
Смотрим проводки и о чудо!
Дт 3130 Кт 1420
Закрылся 1420 пора платить НДС за квартал, не закрылся 1420 значит закрылся 3130 - в этом квартале "Родина" Вам должна.
Но тогда получается задвоение по дебету счета 3130 :%):
Я пробовала сделать ручную проводку Д3130 К1420
Итог печален - краснота на счете 3130
Автор: Вечность Добавлено: #91  Вс Мар 25, 2012 11:53:18 Заголовок сообщения: А как селается проводка по ТС импорт если НДС не идет в зачет. 1630 3130 - Заявление
3130 1030 - Платежное поручение
3130 1630 - Не идуший в зачет НДС Верно или же есть ошибка?
Автор: Трудоголик2 Добавлено: #92  Пн Мар 26, 2012 09:29:43 Заголовок сообщения: Вечность, есть ошибка. У вас вот этой проводкой
Вечность говорит: 3130 1630
как раз и удваивается НДС по Дт. Поэтому, если вы не плательщики НДС, то
Дт 1330(1310, 2410) Кт 1630, т.е. на увеличение стоимости ТМЦ.
Автор: Kristi2012 Добавлено: #93  Ср Июн 27, 2012 22:41:31 Заголовок сообщения: скажите, а с 01.07.2011 года разве НДС в зачет по импорту с ТС не по дате оплаты берется?
Автор: Трудоголик2 Добавлено: #94  Чт Июн 28, 2012 09:39:43 Заголовок сообщения: Kristi2012 говорит: с 01.07.2011 года разве НДС в зачет по импорту с ТС не по дате оплаты берется?
По дате оплаты.
Автор: Kristi2012 Добавлено: #95  Чт Июн 28, 2012 10:03:52 Заголовок сообщения: и т.е. без разницы каким чичслом стоит отметка НК
Автор: Трудоголик2 Добавлено: #96  Чт Июн 28, 2012 10:12:40 Заголовок сообщения: Kristi2012 говорит: без разницы каким чичслом стоит отметка НК
Да
Автор: Лиса Добавлено: #97  Чт Ноя 08, 2012 21:19:10 Заголовок сообщения: Песенка говорит: VFrol говорит: Песенка, Вот я и вернулся.
Elis, Это конечно же шутка.
Песенка, Полная картина по НДС :
Дт1630 Кт 3130 - Заявление
Дт3130 Кт 1030 - Оплатили НДС - Выписка
Дт1420 Кт 1630 - Взяли в зачет НДС (Который оплатили) и закрыли Сч.1630
Пришел конец квартала, провели документ закрытие месяца с флагом "зачет НДС"
Смотрим проводки и о чудо!
Дт 3130 Кт 1420
Закрылся 1420 пора платить НДС за квартал, не закрылся 1420 значит закрылся 3130 - в этом квартале "Родина" Вам должна.
Но тогда получается задвоение по дебету счета 3130 :%):
Я пробовала сделать ручную проводку Д3130 К1420
Итог печален - краснота на счете 3130
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. Вот впервые столкнулась с ТС, у меня такая же ситуация, 1с сама всё провела, и в итоге тоже на 3130 висит краснота, т.е. происходит задвоение 3130, т.е. садится оплата, и с 1420 зачёт, что у меня не так?
вот проводки у меня например
1630 - 3130 - 100 тг
3130 - 1030 - 80 тг
1420 - 1630 - 80 тг
3130 - 1420 - 80 тг
вот и получается, 1420 закрытый, на 1630 - 20 тг, а на 3130 - 60 красным :%):
Автор: VFrol Добавлено: #98  Чт Ноя 08, 2012 22:57:33 Заголовок сообщения: Вы подошли ко всему слишком прямолинейно, как будто рубите капусту на салат.С НДСом надо поточнее :
Лиса говорит: 1630 - 3130 - 100 тг
Начисление НДС 100 тг.
Лиса говорит: 1420 - 1630 - 80 тг
К зачету надо тоже 100 Тг. а не 80.
Лиса говорит: 3130 - 1420 - 80 тг
Документ "Закрытие периода" в данной проводке поставит сумму = 20 тг.
Дт 3130 Кт 1420 = 20 тг.
Остаток к зачету на 1420 = 80 тг. Но если Вы оплатите, как положено 100 тг, то
проводки по закрытию НДС вообще не будет
и зачет на 1420 будет 100 тг.
Автор: Лиса Добавлено: #99  Пт Ноя 09, 2012 00:41:27 Заголовок сообщения: VFrol говорит:
Лиса говорит: 1420 - 1630 - 80 тг
К зачету надо тоже 100 Тг. а не 80.
а как её поставить 100 и почему, я так понимаю что в зачёт можно брать только оплаченную сумму ндс, у меня эту проводку делает автомтом 1с, в банковской выписке, там значёк принятия в зачёт ндс по тс, вот он и оплату в 80 тг и берёт, потом при закрытии на 3130 кидает, а там уже же оплата и так сидит по этой выписке.
У нас за май ндс 80, оплатили 80 в июне, а в июне начислен 20, оплатили в июле, соответственно за второй кв я не могу взять 20, может как то ручной проводкой сделать?
Автор: VFrol Добавлено: #100  Пт Ноя 09, 2012 09:59:56 Заголовок сообщения: Лиса, Не совсем понял.Давайте по порядку:
1.Пришел товар в 6 месяце. НДС - 100 тг. Дт 1630 Кт 3130
2.Делаем частично оплату НДС - 80 тг. Дт 3130 Кт 1030 и берем к зачету( в этой же выписке) Дт 1420 Кт 1630 - 80
3 Остается на 3130 и на 1630 - 20 тенге.
4. в следующем месяце оплачиваем Дт3130 кт1030 20тг и берем к зачету (в этой же выписке) Дт 1420 - Кт1630 - 20 тг.
Если 20 тг.перешло на сл.квартал - делаем закрытие периода, на счете 3130 остается Ваши 20 тг.
Проверил на 1С 7.7 "бух.учет для Казахстана" релиз 7.70.270.
Автор: Лиса Добавлено: #101  Пт Ноя 09, 2012 10:11:09 Заголовок сообщения: 1. пришёл товар в 5 мес, НДС 80 Дт 1630 Кт 3130
2. Делаю оплату НДС в 6 мес - 80 тг. Дт 3130 Кт 1030 и беру к зачету( в этой же выписке) Дт 1420 Кт 1630 - 80
3. приходит товар в 6 мес, НДС 20 Дт 1630 Кт 3130
4. Делаю оплату НДС в 7 мес - 20 тг. Дт 3130 Кт 1030 и беру к зачету( в этой же выписке) Дт 1420 Кт 1630 - 20
Делаю закрытие периода за 2 кв, проводку по закрытию 1с делает Дт3130 Кт1420 80 и происходит задвоение 3130
Автор: VFrol Добавлено: #102  Пт Ноя 09, 2012 10:30:36 Заголовок сообщения: Лиса говорит: пришёл товар в 5 мес, НДС 80 Дт 1630 Кт 3130
Какая аналитика на сч 3130 - должно быть субконто "НДС, импорт из Российской Федерации"
Автор: Лиса Добавлено: #103  Пт Ноя 09, 2012 10:35:40 Заголовок сообщения: аналитика на сч 3130 стоит "НДС, импорт из Российской Федерации"
Автор: VFrol Добавлено: #104  Пт Ноя 09, 2012 10:36:19 Заголовок сообщения: В дополнительных параметрах у этого вида НДС, стоит флаг -"Применять НДС к зачету в момент оплаты в бюджет"
Автор: Лиса Добавлено: #105  Пт Ноя 09, 2012 10:39:00 Заголовок сообщения: Флажок не стоял, поставила, всё переправила, осталось так же
Автор: VFrol Добавлено: #106  Пт Ноя 09, 2012 10:44:47 Заголовок сообщения: Лиса, Этот реквизит периодический - зайдите в историю.
Автор: Лиса Добавлено: #107  Пт Ноя 09, 2012 10:48:42 Заголовок сообщения: Проверила, там всё ок, вот чую истина где то рядом и очевидная....
Автор: VFrol Добавлено: #108  Пт Ноя 09, 2012 11:03:39 Заголовок сообщения: Лиса, Какое число на реквизите?
Автор: Лиса Добавлено: #109  Пт Ноя 09, 2012 11:09:44 Заголовок сообщения: 08.05.12, дата приёма товара, но на всяк случай в истории поставила ещё с начала года
Автор: VFrol Добавлено: #110  Пт Ноя 09, 2012 12:08:36 Заголовок сообщения: Лиса, Ваша проблема решена в 272 релизе 1С 7.7 "Бух.учет для Казахстана"
Надо обновить 1С -конфигурацию.
Автор: Лиса Добавлено: #111  Пт Ноя 09, 2012 12:19:44 Заголовок сообщения: Спасибо, релиз у меня старее, буду обновлятся.
Автор: iren-devil Добавлено: #112  Пн Ноя 12, 2012 17:14:30 Заголовок сообщения: Помогите с таким вопросом, у меня НДС с импорта был в 1-м квартале, тогда ТОО на учете по НДС не стояло, встали в 3-м квартале, соответственно к зачету беру с 1-го июля, но сумму меньше, за вычетом амортизации, только сумма амортизации зависает на 1630, тогда как проводки сделать?
Автор: Гульзира А Добавлено: #113  Вт Июн 21, 2016 16:34:38 Заголовок сообщения: Добрый день!
alyoshka говорит: 1420 1630 380000
подскажите пожалуйста, данную проводку можно провести вручную в Операциях (бухгалтерский учет) или обязательно нужно в «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС»? Просто если делать в «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС», то у меня очень много поставщиков и очень много наименовании товара, руками заносить каждую позицию это очень много
Автор: YelenaS Добавлено: #114  Вт Июн 21, 2016 17:18:09 Заголовок сообщения: Гульзира А, у вас вопрос про 1С, это другая тема.
Автор: Гульзира А Добавлено: #115  Вт Июн 21, 2016 17:25:26 Заголовок сообщения: YelenaS, я хотела уточнить именно по проводкам НДС по импортированным товарам. В этой ветке я читала все комментарии. Было сообщение
"..Из материалов семинара по 1С.
«Поступление товаров, работ, услуг», вид операции «Импорт»
Дт 13ХХ Кт 3310
Принятие к учету импортированного товара
«Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов»
Дт 1630 Кт 3130
Расчет НДС по импортируемым товарам, печатная форма, выгрузка в XML
«Платежное поручение исходящее»
Дт 3130 Кт 1030
Оплата НДС по КБК 105109 (РФ), 105110 (РБ)
«Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС»
Дт 1420 Кт 1630
Принятие к зачету, уплаченного в бюджет НДС по импорту ТС
Принятие к учету импортированного товара в 1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана регистрируется документом «Поступление товаров, работ, услуг» (меню Поступление) с видом операции «Импорт».
Предприятие-импортер товаров с территории Таможенного союза осуществляет начисление косвенных налогов по импорту. Для расчета НДС по этой операции применяется документ «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» (новый документ конфигурации):
Начисленный НДС учитывается на обособленных элементах справочника "Налоги". Вид налога НДС (с соответствующим КБК 105109 или 105110) указывается непосредственно в документе «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов».
Заявление на ввоз товаров может быть введено на основании приходной накладной, в этом случае большинство его данных будет заполнено и рассчитано автоматически.
При проведении документа формируются корреспонденции по начислению НДС.
Перечисление НДС в бюджет производится стандартным образом с помощью документа «Платежное поручение»
После уплаты в бюджет НДС может быть принят к зачету. Операция отражается в системе с помощью документа «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам, в целях НДС» в периоде уплаты налога.
Транзитный счет, корреспондирующий со счетами учета НДС указывается непосредственно в документе «Заявление о ввозе товаров» и может быть выбран в соответствии с учетной политикой предприятия. Например, в качестве такого транзитного счета может выступать счет 1630 «Прочие краткосрочные активы»..."
Поэтому я решила уточнить
Добавлено спустя 42 секунды:
У меня вопрос по проводкам именно возник


  


Служба поддержки WWW.BALANS.KZ



Источник: http://www.balans.kz/topic31397.html?print=yes

Поделись с друзьями



Рекомендуем посмотреть ещё:



Гостевой дом «На Самбурова» - цены 2018, Анапа, Самбурова, 213 Расклады таро на восстановление отношений


Предоплата на ручную работу Энциклопедия Баланса : Просмотр темы - Какими проводками
Предоплата на ручную работу Музей духов Фрагонар в Париже (Musee Fragonard) Ваш
Предоплата на ручную работу Двери форпост отзывы. Входные двери отзывы
Предоплата на ручную работу Ответы специалиста - Автомобиль
Предоплата на ручную работу Cached
Предоплата на ручную работу NAS для дома своими руками. Часть первая: железо
Предоплата на ручную работу Блез Паскаль Мысли Цитаты



ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ